商業會計分錄

2021-03-09 20:07:21 字數 857 閱讀 4978

1樓:匿名使用者

1、借;庫存商品來28850.43

應交稅費-應交增值自稅(進項稅bai額)4904.57貸:銀行存款du33755

2、借:應收賬款32760

貸:主zhi營業務收入28000

應交稅dao費-應交增值稅(銷項稅額)4760結轉成本=28850.43/1570*1000=18376.07006

借:主營業務成本18376.07006

貸:庫存商品18376.07006

3、借;本年利潤18376.07006

貸:主營業務成本18376.07006

借:主營業務收入28000

貸;本年利潤28000

2樓:匿名使用者

樓上寫的一點都不對

1 借;庫存商品28850.43

應交稅費-應交增值稅(進項稅額)4904.57貸:銀內行存款33755

2 不能確認收容

入 也沒產生納稅義務

借:發出商品

貸:庫存商品

3 借:本月利潤

貸:利潤分配-未分配利潤

4 借:應收賬款 16380

貸:主營業務收入 14000

應繳稅費-應繳增值稅(銷項稅額)2380

3樓:豔陽天我心飛翔

一借;庫存商品;28850.43

應交稅金;4904.57

貸;銀行存款;33755

二 可以不入賬

回三的問題不存在答

四; 借;銀行存款;14000 (或應收賬款)

貸;主營業務收入;11965.81

應交稅金;2034.19

基礎會計分錄,會計基礎會計分錄

把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方 凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。1.借 管理費用 376 貸 銀行存款 376 2.借 財務費用 3500 預提費用 6000 貸 銀行存款 9500 已經支付了啊,如果沒有支付...

會計分錄題目,會計分錄題目?

2 借 生產成本 甲100000 借 生產成本 乙50000 借 製造費用 工資 40000 借 管理費用 工資 50000 借 管理費用 福利費240000 15 借 管理費用 工會經費 240000 1.5 借 管理費用 教育經費 240000 2 借 管理費用 五險一金 240000 35 貸...

跪求會計分錄,跪求會計分錄

1 107962 100000 2654之後的數字呢,借 管理費用100000 生產成本2654 貸 應付職工薪酬 應付工資102654 上月計提的工資應該在發放上月份的工資時衝回2 結轉計提的工資 借 應付職工薪酬 應付工資 貸 應付職工薪酬 個人應付勞動保險 應付職工薪酬 個人應付公積金 銀行存...