1樓:匿名使用者
1、借;庫存商品來28850.43
應交稅費-應交增值自稅(進項稅bai額)4904.57貸:銀行存款du33755
2、借:應收賬款32760
貸:主zhi營業務收入28000
應交稅dao費-應交增值稅(銷項稅額)4760結轉成本=28850.43/1570*1000=18376.07006
借:主營業務成本18376.07006
貸:庫存商品18376.07006
3、借;本年利潤18376.07006
貸:主營業務成本18376.07006
借:主營業務收入28000
貸;本年利潤28000
2樓:匿名使用者
樓上寫的一點都不對
1 借;庫存商品28850.43
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)4904.57貸:銀內行存款33755
2 不能確認收容
入 也沒產生納稅義務
借:發出商品
貸:庫存商品
3 借:本月利潤
貸:利潤分配-未分配利潤
4 借:應收賬款 16380
貸:主營業務收入 14000
應繳稅費-應繳增值稅(銷項稅額)2380
3樓:豔陽天我心飛翔
一借;庫存商品;28850.43
應交稅金;4904.57
貸;銀行存款;33755
二 可以不入賬
回三的問題不存在答
四; 借;銀行存款;14000 (或應收賬款)
貸;主營業務收入;11965.81
應交稅金;2034.19
基礎會計分錄,會計基礎會計分錄
把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方 凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。1.借 管理費用 376 貸 銀行存款 376 2.借 財務費用 3500 預提費用 6000 貸 銀行存款 9500 已經支付了啊,如果沒有支付...
會計分錄題目,會計分錄題目?
2 借 生產成本 甲100000 借 生產成本 乙50000 借 製造費用 工資 40000 借 管理費用 工資 50000 借 管理費用 福利費240000 15 借 管理費用 工會經費 240000 1.5 借 管理費用 教育經費 240000 2 借 管理費用 五險一金 240000 35 貸...
跪求會計分錄,跪求會計分錄
1 107962 100000 2654之後的數字呢,借 管理費用100000 生產成本2654 貸 應付職工薪酬 應付工資102654 上月計提的工資應該在發放上月份的工資時衝回2 結轉計提的工資 借 應付職工薪酬 應付工資 貸 應付職工薪酬 個人應付勞動保險 應付職工薪酬 個人應付公積金 銀行存...