1樓:拼命考滿分
沒有問題。因為發票認證:通過掃描或鍵盤錄入的方法將增值稅專用發票抵扣聯的主要資訊(包括開票日期、***碼、發票號碼、購銷雙方的稅務登記號、金額、稅率、稅額)和發票上的84位密文轉化為電子資訊,經國稅機關的防偽稅控認證子系統進行84位密文解密還原,再與發票明文上的相應內容進行自動對比,產生認證結果的方法。
很明顯,備註的地方並不是關鍵的7個方面的內容,只要不是開票日期、***碼、發票號碼、購銷雙方的稅務登記號、金額、稅率、稅額以及密文區這些地方留下印子是絕對沒有問題的。
2樓:七寶老大
備註的地方沒關係的
抵扣的時候只有 右上角的密碼區才是重要的地方,切勿塗抹,到時候掃描不出來稅務專員又要罵人了,靠,!這幫孫子!
增值稅發票上的銷貨單位不小心用筆劃了一點沒事吧,能抵扣嗎
3樓:若隱千雪
一般情況下只要密文區字跡清楚,其他地方有點劃痕都是不影響認證的。所以不要擔心,可以認證的。
4樓:月下飛離
手工輸入就可以,掃描就有點危險了。
5樓:鋼繩
先認證,要能通過就可以抵扣。
6樓:三旋
可以的,看不清楚的那行字可以手工輸進去
我上個月開了一張增值稅發票,列印出來後發現備註欄裡的訂單號少了一個數字,可不可用手寫?
7樓:匿名使用者
不用擔心,是可以認證的
8樓:匿名使用者
而且,機制發票手寫無效。
9樓:依然是我
不能手寫,手寫就變廢票了.
可以認真
增值稅發票上不小心印了字跡怎麼辦?
10樓:老表有點呈
不能用,需重新開。
《中華人民共和國發票管理辦法》對其有相應的規定:
第三十九條 有下列情形之一的,由稅務機關處1萬元以上5萬元以下的罰款;情節嚴重的,處5萬元以上50萬元以下的罰款;有違法所得的予以沒收:
(一)轉借、轉讓、介紹他人轉讓發票、發票監製章和發票防偽專用品的;
(二)知道或者應當知道是私自印製、偽造、變造、非法取得或者廢止的發票而受讓、開具、存放、攜帶、郵寄、運輸的。
11樓:匿名使用者
如果沒有印在密碼區就可以用
12樓:匿名使用者
只要沒有遮蓋字跡就沒事,去稅務局驗證一下過不去就退回去。
13樓:匿名使用者
笨蛋小妞 自己家的不問 密碼區沒問題就ok的
14樓:匿名使用者
如果密碼區印上了就要重新開其他地方無所謂的
15樓:郟星司空悠
增值稅發票抵扣聯上不小心印上了字,如果不影響原有資訊的辨別,就還能用,不影響,畢竟發票聯有字也不奇怪,各級領導籤批、稽核,都要寫字的。
增值稅是以商品(含應稅勞務)在流轉過程中產生的增值額作為計稅依據而徵收的一種流轉稅。從計稅原理上說,增值稅是對商品生產、流通、勞務服務中多個環節的新增價值或商品的附加值徵收的一種流轉稅。實行價外稅,也就是由消費者負擔,有增值才徵稅沒增值不徵稅。
增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的單位和個人就其實現的增值額徵收的一個稅種。增值稅已經成為中國最主要的稅種之一,增值稅的收入佔中國全部稅收的60%以上,是最大的稅種。增值稅由國家稅務局負責徵收,稅收收入中75%為**財政收入,25%為地方收入。
進口環節的增值稅由海關負責徵收,稅收收入全部為**財政收入。
增值稅發票備註一欄裡寫了一個點的建設地點,寫成別的區了
16樓:小子低吟
備註欄備註不是增值稅發票的必要填列專案,全看受票方嚴謹程度,完全不影響認證抵扣!
寫字不小心把增值稅發票聯那張放到下面印了字怎麼辦?
17樓:墨汁諾
增值稅發票不小bai心印上了字還能用,du不影響zhi,畢竟發票聯有字也dao不奇怪,各級領內
導籤批、稽核,都要寫字的
容。增值稅專用發票如果不小心用複寫紙印上了一個字跡一般是不算作廢的。一般情況,只要認證的增值稅專用發票金額、稅額、開票日期還有密碼區沒有問題就可以通過認證的,如果掃描認證的時候通不過;個人可以直接手工輸入。
18樓:匿名使用者
增值稅發票
不小心印bai上du了字還能用,不影響,畢竟發zhi票聯有dao字也不奇怪,各級回領導籤批、稽核,答都要寫字的。
增值稅是以商品(含應稅勞務)在流轉過程中產生的增值額作為計稅依據而徵收的一種流轉稅。從計稅原理上說,增值稅是對商品生產、流通、勞務服務中多個環節的新增價值或商品的附加值徵收的一種流轉稅。實行價外稅,也就是由消費者負擔,有增值才徵稅沒增值不徵稅。
增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的單位和個人就其實現的增值額徵收的一個稅種。增值稅已經成為中國最主要的稅種之一,增值稅的收入佔中國全部稅收的60%以上,是最大的稅種。增值稅由國家稅務局負責徵收,稅收收入中75%為**財政收入,25%為地方收入。
進口環節的增值稅由海關負責徵收,稅收收入全部為**財政收入。
19樓:匿名使用者
是收到的發票還是剛買到的發票呀?收到的發票沒事,你要是往外開的發票,那抵扣聯肯定也印上了吧,只要不是密碼區問題就不大,可以認證過去,怕對方認證不過去,那你開了作廢了就行了
20樓:不想忘記而已
我剛剛也是,沒關係的,認證的那張清晰就可以了
我開的是增值稅普通發票,備註欄資訊我給打錯啦,這張發票還能正常使用嗎?
21樓:匿名使用者
備註欄填寫與否,並不影響發 票本身的真偽或使用的。
所以這張發票是可以正常使用的。
增值稅發票,我想在那個發票的備註欄寫點東西 5
22樓:tt正在輸入
以下步驟是稅務局那裡有你們公司購買的發票的前提下。第一,要有對方的開票資料(就是內容包括對方公司名稱,賬號,稅號之類的資訊);第二要在稅務局那裡要一份《防偽稅控共享服務系統企業開票單》然後在單子上按照所提示的內容依次填寫,內容很簡單也很好填寫的,增值稅稅率一般就填17%,然後金額欄和稅額欄不會寫也可以偷懶不填,因為開票人的電腦上可以自動生成的。到稅務局把你填的開票單拿到稽核的櫃檯稽核一下,在拿到開票人員那裡,接下來就都是是開票人員的工作了,5分鐘就可以開好的。
不知道你能不能看懂,希望可以幫到你!
23樓:活寶
可以直接在備註欄裡寫的,就是你把游標移到那個位置就可以錄入了。
增值稅發票不小心作廢了,但對方單位已認證,怎麼辦
如果當月就發抄現了,立即讓 襲對方做進項稅額轉出,不能抵扣申報。然後要回這張發票,三聯必須都在你手裡。然後重新開票給對方。同時準備情況說明。這樣的情況不出半個月,稅務局 就會比對發現問題,然後就會聯絡你們雙方。如果雙方是同一地區,還算好處理,如果不在同一地區,稅務局會下發協查通報,要求兩地稅務機關同...
買電腦開給我們的增值稅專用發票會計分錄做
應該有印表機的票呀,不然你們怎麼抵扣呢?印表機可以直接進管理費用,電腦要進固定資產 借 固定資產 a電腦 b電腦 管理費用 印表機 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 電腦印表機稅額之和貸 銀行存款 1 2000只是行業經驗,不是絕對的。2 固定資產是要每月計提折舊的,這是準則的要求。3 票開在一起,上...
我是個體戶,我的供應商給我開的是增值稅發票,要是我銷售出去的產品是怎麼算的稅金
銷售出去的 是3400元,開的發票也是3400元。如果你是增值稅一般納稅人,稅金 3400 1.17 17 494.02元,交稅時可以抵進貨時交的稅。如果你是小規模納稅人,那麼,稅金 3400 1.03 3 99.03元。這個要問你,而不是問我 你交百分之幾的稅?1 如果是17 的,那麼你應該交稅 ...