1樓:想知道
一。會計分錄(1)借:銀行存款 25萬
貸:實收資本 25萬
(2) 借:短期借款 2500
貸:銀行存款 2500
(3) 借:應付賬款 10000
貸:短期借款 10000
(4) 借:材料採購 5000
貸:銀行存款 5000
二:根據所涉及的科目即可登記入帳
三:平衡表
會計科目 期初餘額 本期發生額 期末餘額
借 貸 借 貸 借 貸
現金 500 500
銀行存款 25400 250000 7500 267900應收賬款 1500 1500
材料採購 5000 5000
原材料 60000 60000
固定資產 150000 150000
短期借款 71400 2500 10000 78900應付款 46000 10000 36000實收資本 120000 250000 370000合計 237400 237400 267500 267500 484900 484900(我特意製作了電子**的形式,可提交上去格式就變了,不知道你能否看明白?)
2樓:匿名使用者
湘江公司總分類賬試算平衡表 單位:元
會計科目:資產類科目
庫存現金 =500
銀行存款 =25400+250000-7500= 267900應收賬款 =1500
原材料 =60000
材料採購=5000
固定資產 =150000
總計:484900
負債及所有者權益科目
短期借款 =71400+10000-2500=78900應付賬款 =46000-10000=36000實收資本 =120000+250000=370000總計:484900
3樓:匿名使用者
借:銀行存款
貸:實收資本
編制會計分錄。謝謝,幫忙編制會計分錄 謝謝
把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方 凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。1 提現金 借 現金 85000 貸 銀行存款 85000 發工資借 應付職工薪酬 85000 貸 現金 85000 2.借 固定資產 99375...
幫忙寫下會計分錄,幫忙寫下會計分錄,12到都要寫
1 借 生產成本 b 30000 a 28000 貸 原材料 甲 30000 乙 28000 2 借 在途物資 40000 應交稅費 應交增值稅 進項 6800貸 銀行存款 46800 3 借 現金 140 管理費用 差旅費 1860 貸 其他應收款 劉明 2000 4 借 銷售費用 廣告 4500...
會計分錄問題
1.12月30日,分配本月職工薪酬費用 一車間生產c產品工人工資2 800元 一車間生產d產品工人工資3 200元 一車間管理人員工資1 250元 二車間生產a產品工人工資3 000元 二車間生產b產品工人工資3 400元 二車間管理人員工資1 300元 厂部管理人員工資2 050元 借 生產成本 ...