1樓:
個人獨資企業不需要審計,但是你自己如果覺得有必要的話可以審計。審計是有幾種,會計事務所可以做審計、專項審計。稅務審計是稅務師事務所出具的報告,是企業所得稅鑑定報告。
審計和是否是一般納稅人沒有關係。
會計師事務所、稅務師事務所你可以任意選擇。
如果你是一人有限責任公司就需要每年出具審計報告,這是法律規定。
個人獨資企業就是個體工商戶,和一人有限責任公司不同。
2樓:京潤信集團事務所
貴公司的性質來說,並沒有規定需要每年進行審計的。
審計內容的話,有財務審計,稅務審計,經濟責任審計等很多審計內容。
需要審計的話,建議找專業的會計師事務所來進行。審計的內容雖然很多,但不同的審計專案所涉及的內容不同,一般來說個人獨資企業,由老闆授權會計師事務所對公司進行某方面的審計,通過審計來發現公司人員、制度,管理等方面存在的問題,推動企業改進,進步。
3樓:逄富前曼雁
肯定每個公司不是都要接受省審計廳的審計。只有有特殊要求和目的的省審計廳才會來審計。
4樓:福州卓信金控
不同地區對公司審計的要求不同,對於英國公司而言,做賬審計是依法正規申報英國公司離岸稅和英國公司開戶行要求您的提供財務報表審計報告的必要環節。
5樓:匿名使用者
不是。只有所有權和經營權相分離 或者國家規定必須審計的行業才需要審計。
比如上市公司必須審計。因為公司的所有者是股東。經營權由公司內部人士執掌
6樓:匿名使用者
問:審計公司是做什麼的
答:審計公司顧名思義,審計就是主要的工作內容。
審計最終的目的是發現問題,涉及錢款、權利的工作崗位都有可能滋生腐敗,審計說白了就是監督財務方面的真實性以及合規性。一般性的審計公司是獨立於被審計單位的機構,企業做的審計一般性都需要請第三方審計機構進行審計。
審計是指由專設機關依照法律對國家各級**及金融機構、企業事業組織的重大專案和財務收支進行事前和事後的審查的獨立性經濟監督活動。
「內部審計是一種獨立、客觀的保證與諮詢活動,它的目的是為機構增加價值並提高機構的運作效率。它採取一種系統化、規範化的方法來對風險管理、控制及治理程式進行評價,提高它們的效率,從而幫助實現機構目標。」
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7樓:熊沛杉
找一家會計師事務所幫你們搞定
是不是每個企業都要做審計報告
8樓:戢蔭
審計報告不都是每年必須要做的,應根據需要來做。
什麼時候需要審計報告:
1、企業年度會計報表審計,這是按照「公司法」的要求進行的,有限責任公司和股份****均需要審計,一般在工商年檢及外資的稅務年審,均需出具上年的審計報告作為必備的輔助檔案。通常審計會在每年1月-5月之間進行。
企業會計報表審計其它用途:辦理工商年檢,向銀行貸款,公司清算,股東瞭解經營情況,收購,企業重組、兼併等等。
2、專項審計,這是根據法律的審計或投資者需要對指定問題作深入調查,或稅務健康自查等,即內部審計。
審計內容包括資產、負債、淨資產以及相關的經濟活動的真實性、合法性、效益性等和任期目標的完成情況。健全的財務報告制度在經濟的發展過程中是不容忽視的關鍵。
什麼公司需要審計?是每個公司都要嗎?
9樓:匿名使用者
問:審計公司是做什麼的
答:審計公司顧名思義,審計就是主要的工作內容。
審計最終的目的是發現問題,涉及錢款、權利的工作崗位都有可能滋生腐敗,審計說白了就是監督財務方面的真實性以及合規性。一般性的審計公司是獨立於被審計單位的機構,企業做的審計一般性都需要請第三方審計機構進行審計。
審計是指由專設機關依照法律對國家各級**及金融機構、企業事業組織的重大專案和財務收支進行事前和事後的審查的獨立性經濟監督活動。
「內部審計是一種獨立、客觀的保證與諮詢活動,它的目的是為機構增加價值並提高機構的運作效率。它採取一種系統化、規範化的方法來對風險管理、控制及治理程式進行評價,提高它們的效率,從而幫助實現機構目標。」
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10樓:匿名使用者
個人獨資企業不需要審計,但是你自己如果覺得有必要的話可以審計。審計是有幾種,會計事務所可以做審計、專項審計。稅務審計是稅務師事務所出具的報告,是企業所得稅鑑定報告。
審計和是否是一般納稅人沒有關係。
會計師事務所、稅務師事務所你可以任意選擇。
如果你是一人有限責任公司就需要每年出具審計報告,這是法律規定。
個人獨資企業就是個體工商戶,和一人有限責任公司不同。
是不是每個企業每年都要審計?
11樓:
不是所有的企業都要求審計的,所得稅年報時稅務會有幾條要求,比如虧損10萬元以上(含10萬),彌補虧損、等等,必須附送中介機構審計報告。
審計的話,憑證、賬本、報表都查。
是一條一條查。
如果有庫存,還要盤庫。
12樓:香水噴泉
一般納稅人 不會吧?50萬是小規模納稅人
每年都要審計的 稅務局會通知你的 會發給關盤 和黃皮書
所有的企業年報都要出審計報告嗎
13樓:匿名使用者
企業年報不一定都要出審計報告
以下企業需提交由會計師事務所出具的審計報告:
1.一人有限責任公司;
2.上市股份****;
3.從事金融、**、**的公司;
4.從事保險、創業投資、驗資、評估、擔保、房地產經紀、出入境中介、外派勞務中介、企業登記**的公司;
5.註冊資本實行分期繳付未全額繳齊的公司;
6.三年內有虛報註冊資本、虛假出資、抽逃出資違法行為被工商部門查處過的公司。
14樓:白金真我
不一定的,如果沒有人需要就不要出具了。我們所說的年報審計一般都是上市公司、大型國有企業需要對外提供一年來的經營情況才需要審計。向我們小單位沒人需要你的資料,一般是不需要審計的。
15樓:南南
上市公司等一般都需要出具審計報告。
16樓:匿名使用者
股份制企業、個人獨資企業、外商投資企業必須每年出審計報告,工商年檢才能過得過。如需要可以聯絡本人。
17樓:風琬鈕若雲
每年要求不一樣,按慣例虧損十萬以上就要求出審計報告,你可以先聽稅務通知要求再做。費用按實收資本金額的百分比收。也可以根據你公司實際情況商量跟審計公司談**。
公司每年都要審計嗎((所指小公司)
18樓:匿名使用者
需要《公司法》要求公司的財務審計報告在每一會計年度終了時編制(按照《會計法》規定,會計年度自公曆1月1日起至12月31日止),並依法經會計師事務所審計,以確保財務會計報告的真實性、準確性和可信度。
公司的財務會計報告還要依法制作,應按照《會計法》、《公司法》、《**法》、《企業財務會計報告條例》等法律、行政法規、行政規章的規定製作。
按照《會計法》規定,財務會計報告應當由單位負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責入(會計主管人員)簽名並蓋章;設定總會計師的單位,還須由總會計師簽名並蓋章。單位負責人應當保證財務會計報告真實、完整。
國稅總局公佈新的《企業所得稅彙算清繳管理辦法》,第六條規定,除另有規定外,納稅人應在年度終了後4個月內,向稅務機關報送《企業所得稅年度納稅申報表》,辦理結清稅款手續。
公司企業年報於下一年度1.1至6.30之內彙報完成。
擴充套件資料
年度審計報告通常用於工商年檢,企業投標,股東瞭解公司的運營情況等。會計師事務所對所出具的審計報告要承擔法律責任。
審計報告必須由具有****相關業務資格的會計師事務所及其兩名以上執行****相關業務的註冊會計師出具。審計意見必須由會計師事務所和註冊會計師蓋章、簽名(應提交審計意見原件,不得影印)。
公司有責任將正式報送中國證監會的年度報告材料送存所聘任的會計師事務所,會計師事務所有責任複核公司向中國證監會提供的財務會計資料(包括會計報表和會計報表附註)是否與註冊會計師已簽發審計意見的財務會計資料一致。
若執行審計的會計師務所對公司出具了有解釋性說明無保留意見、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計報告,公司董事會應對相關事項作出詳細說明。
19樓:匿名使用者
小公司並不是每年都需要審計。
公司是否每年審計,一是看公司的性質,二是看公司的需要,三是看審計的性質。
如果是內部審計,屬於內部管理行為,無論什麼公司都可以根據本公司的實際需要安排審計,有可能每年,也可能每月,更可能針對特別事項隨時安排審計。
如果是外部審計,對於非公有小公司(小—非上市公司)而言,主要是委託社會審計機構進行審計,主動權掌握在公司股東手裡,和內部審計一樣。
對於公有小公司,要由**審計機關來進行審計,主動權掌握在**手裡,要按年度審計計劃進行審計,這種審計有可能每年進行一次,也有可能多年進行一次,更有可能在管理者更替時進行審計。
國家審計也有可能這對某一特定資金或特定事項對非國有公司進行審計,這種審計時間是不確定的。
擴充套件資料
按審計執行主體分類
1、**審計(governmental audit)
**審計是由**審計機關依法進行的審計,在我國一般稱為國家審計。我國國家審計機關包括***設定的審計署及其派出機構和地方各級人民**設定的審計廳(局)兩個層次。
國家審計機關依法獨立行使審計監督權,對***各部門和地方人民**、國家財政金融機構、國有企事業單位以及其他有國有資產的單位的財政、財務收支及其經濟效益進行審計監督。各國**審計都具有法律所賦予的履行審計監督職責的強制性。
2、獨立審計(independent audit)
獨立審計,即由註冊會計師受託有償進行的審計活動,也稱為民間審計。我國註冊會計師協會(cicpa)在釋出的《獨立審計基本準則》中指出:「獨立審計是指註冊會計師依法接受委託,對被審計單位的會計報表及其相關資料進行獨立審查並發表審計意見。
」獨立審計的風險高,責任重,因此審計理論的產生、發展及審計方法的變革都基本上是圍繞獨立審計的。
3、內部審計(internal audit)
內部審計是指由本單位內部專門的審計機構和人員對本單位財務收支和經濟活動實施的獨立審查和評價,審計結果向本單位主要負責人報告。這種審計具有顯著的建設性和內向服務性,其目的在於幫助本單位健全內部控制,改善經營管理,提高經濟效益。
在西方國家,內部審計被普遍認為是企業總經理的耳目、助手和顧問。
2023年,國際內部審計師協會(iia)理事會通過了新的內部審計定義,指出:「內部審計是一項獨立、客觀的保證和諮詢顧問服務。它以增加價值和改善營運為目標,通過系統、規範的手段來評估風險、改進風險的控制和組織的治理結構,以達到組織的既定目標。」
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