我們廠收其他廠的電費,電價一樣,但交了增值稅,應該怎麼做賬,收的電費應怎麼做

2022-09-26 01:22:15 字數 1744 閱讀 5980

1樓:當我遇上你

我公司也是這樣類似的情況:區別是兩家公司是同一個老闆。

收到銀行託收單及電力公司增值稅專用發票時:

借:生產成本-電費(數量金額式)20388.03應交稅費-應交增值稅-進項稅額611.64貸:銀行存款20999.67

可以開具增值稅專用發票,計入其他業務收入:

借:應收賬款

貸:其他業務收入-代收電費

貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

結轉成本:可以全額結轉代收的電費

借:其他業務成本

貸:生產成本-電力(數量金額式)

我擦!你們廠的電費做管理費用的!以後我不會給你們這種人提供答案了!

2樓:匿名使用者

沒有關係呀,進來時你抵扣了進項,出去時你按銷售交增值稅就可以。

希望能幫助到你!

借:管理費用-電費 20388.03

應交稅費-進項   611.64

貸:銀行存款   20999.67

開出去時

借:應收賬款

貸:其他業務收入

應交稅費-銷項

同時按開票佔比,結轉成本

借:管理費用-電費 紅字

借:其他業務成本

去年的電費為做賬,今年才開電費增值稅發票,怎麼做賬

3樓:未來還是夢

做賬,指會計進行帳務處理的過程。從開始記賬入冊直到結算的全過程以及其中的環節都叫做賬,是指會計進行帳務處理的過程,一般從開始填制憑證到編制報表結束的整個過程(也稱會計實務)。

4樓:

費用就做到今年哈,這是符合會計政策的做法哈。

希望我的回答能夠幫助到你,望採納,謝謝。

5樓:富貴吉祥

回答親親,這是為您整理的一些相關資料你可以參考一下預交時借:預付賬款

貸:銀行存款

發票來時因已跨年,如上年未計入成本費用

本年 借:以前年度損益調整

貸:預付賬款

親很高興能為您解答疑問哦,我的答覆對您有所幫助,希望你可以給我一個贊呀後期有疑問可以繼續追問哦支援鼓勵一下哦謝謝您!祝您生活愉快!

更多6條

我單位預收2000元電費,但實際發生1500元,問1500元用不用做賬,怎麼做 10

6樓:匿名使用者

我單位預收2000元電費

借:銀行存款 2000

貸:預收賬款 2000

但實際發生1500元

借:預收賬款 1500

貸:其他業務收入 1500

7樓:匿名使用者

要做帳。

借:管理費用-電費1500

其他應收款 500

貸:現金 2000

8樓:匿名使用者

用做,借:電費 2000元 貸 電費 1500

幫忙寫下「以銀行存款支付本月電費12636元(含增值稅1836元)注:先計入應付賬款」的分錄.

9樓:匿名使用者

收到發票時:

借:製造費用-電力 10800

應繳稅費-應交增值稅-進項稅額 1836

貸:應付賬款-某供電公司 12636

支付的時候:

借:應付賬款 12636

貸:銀行存款 12636

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