1樓:匿名使用者
建議您可以從給國稅局交過季報之後的資料開始重新整理。
新接手做會計賬,之前的會計做賬很亂,應收、應付、銀行餘額與實際不一致,如何處理?
2樓:v英國皇宮
借:應收賬款11700
貸:主營業務收入 10000
應交稅費——應交增
值稅(銷項稅額)1700
收到款項時專候
借:銀行存
屬款 11700
貸:應收賬款 11700
注意事項
1、分析列出經濟業務中所涉及的會計科目。
2、分析會計科目的性質,如資產類科目、負債類科目等。
3、分析各會計科目的金額增減變動情況。
4、根據步驟2、3結合各類賬戶的借貸方所反映的經濟內容(增加或減少),來判斷會計科目的方向。
5、根據有借必有貸,借貸必相等的記賬規則,編制會計分錄。
擴充套件資料:現金a、發生時:
借:其他應收款-備用金(或直接裝置用金科目)貸:庫存現金
b、報銷時:
借:管理費用(等費用科目)
貸:庫存現金
定額:先核定備用金定額並撥付備用金,職工報銷時據實報銷,不衝減「其他應收款——備用金」
借: 其他應收款——備用金 1000
貸: 庫存現金 1000
借: 管理費用 800
貸: 庫存現金 800
3樓:520我地盤
進行調賬。學習下稅務**實務,你就可以進行簡單的調賬了,這樣直接說你也不明白
專,只有通過屬一道題才可以說明白。比如企業銷售商品,取得收入10000 款項尚未收到
而企業的會計分錄為:借:銀行存款 10000貸:應收賬款 10000
這樣做就是錯的,因為企業漏掉了確認收入,從而沒有核算增值稅,調賬如下:
1、先衝減原來的分錄,相反會計分錄
2、正確的 借:應收賬款11700
貸:主營業務收入 10000
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)1700收到款項時候
借:銀行存款 11700
貸:應收賬款 11700
4樓:匿名使用者
收集、整理從開業以來的所有票據,分期進行統計,重新錄入調整賬務。
5樓:匿名使用者
你可以按實際餘額建新的賬頁,如發生之前的業務的票據,做之前賬務的調整,接手後的業務按正確餘額入賬。前面的已經亂了,能調整到時接手時的正確資料最好,不行的話,保證以後正確!
6樓:木子云南
問:應收、應付、銀行餘額與實際不一致,如何處理?
前面的已經是幾年的了。你只要把你自己開始以來的賬務理清楚,做下去慢慢的就理順了。
我也是的,現在就是這樣弄的。如果有問題278310443
新接手一個新公司會計,公司剛成立,賬務很亂,只有流水賬,我之前沒做過會計應該怎麼處理這些賬務
7樓:匿名使用者
沒做過會計你就敢接一個公司的會計?首先沒有發票不能記賬。報銷費用必須是正規發票。
三言兩語怎能給你說明白呢?
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