協議單位客人接待標準,公務接待就餐標準是多少?

2022-10-29 14:48:33 字數 6042 閱讀 3201

1樓:皆有可能

公務接待就餐標準為:廳局級幹部及其隨行人員工作餐費用標準每人每天不超過100元;處級及處以下人員工作餐費用標準每人每天不超過80元;在條件許可的情況下,提倡用自助餐。

根據《公務接待管理辦法》第四條 接待標準

1、住宿標準。接待物件確需要安排住宿時,由辦公室負責在定點賓館(飯店)安排,省部級幹部按有關規定報市有關部門;司局級幹部可安排住單間;處級以下人員安排住標間。收費標準按照辦公室與定點賓館(飯店)簽訂的協議**執行。

費用一般由接待物件支付。

2、工作餐標準。廳局級幹部及其隨行人員工作餐費用標準每人每天不超過100元;處級及處以下人員工作餐費用標準每人每天不超過80元;在條件許可的情況下,提倡用自助餐。

3、宴請標準。公務接待中一般不安排宴請,確需宴請的,一般只安排一次,外地來訪人員,原則上只接待到達或離去一餐。廳局級幹部其及隨行人員每人每餐不超過120元。

處級及處以下人員每人每餐不超過80元。煙、酒、飲料等費用開支原則上不超過宴請標準的三分之一,且一般以青島產品為主。確須提高宴請標準的須報主要領導批准。

嚴格控制陪餐人數,陪餐人數原則上不超過客人人數的三分之一;如客人較多,可適當增加陪餐人員。宴請期間不安排司機就餐,每人每餐發工作餐補貼50元;確因工作需要安排工作餐的,不再另發補貼。

2樓:

協議單位客人接待標準是每人一天住宿吃飯標準是1000元。

3樓:執筆疾書

這協議單位客人接待標準是,從客人自身出發,符合客人自己的需求。

4樓:小龍蝦

這個那有固定的標準吧,有錢就高標準,沒錢自己掏。

5樓:歐士齊

這要根據制定的協議去做。按協議的標準執行。

公務接待就餐標準是多少?

6樓:匿名使用者

公務接待就餐標準為:廳局級幹部及其隨行人員工作餐費用標準每人每天不超過100元;處級及處以下人員工作餐費用標準每人每天不超過80元;在條件許可的情況下,提倡用自助餐。

根據《公務接待管理辦法》第四條 接待標準

1、住宿標準。接待物件確需要安排住宿時,由辦公室負責在定點賓館(飯店)安排,省部級幹部按有關規定報市有關部門;司局級幹部可安排住單間;處級以下人員安排住標間。收費標準按照辦公室與定點賓館(飯店)簽訂的協議**執行。

費用一般由接待物件支付。

2、工作餐標準。廳局級幹部及其隨行人員工作餐費用標準每人每天不超過100元;處級及處以下人員工作餐費用標準每人每天不超過80元;在條件許可的情況下,提倡用自助餐。

3、宴請標準。公務接待中一般不安排宴請,確需宴請的,一般只安排一次,外地來訪人員,原則上只接待到達或離去一餐。廳局級幹部其及隨行人員每人每餐不超過120元。

處級及處以下人員每人每餐不超過80元。煙、酒、飲料等費用開支原則上不超過宴請標準的三分之一,且一般以青島產品為主。確須提高宴請標準的須報主要領導批准。

嚴格控制陪餐人數,陪餐人數原則上不超過客人人數的三分之一;如客人較多,可適當增加陪餐人員。宴請期間不安排司機就餐,每人每餐發工作餐補貼50元;確因工作需要安排工作餐的,不再另發補貼。

公務接待的管理規定

7樓:匿名使用者

公務接待管理制度 1、公務接待由局辦公室統一紮口管理、統籌協調安排,分管領導負責審批。 2、市內公務來客一律實行工作餐制。各處(室)召開業務會議,應到局辦公室開具《會議就餐審批單》,由各處(室)負責人簽字、辦公室負責人稽核後報分管領導批准。

全域性性、綜合性會議由局辦公室統一安排。市外來客本著熱情周到、對口接陪的原則,由相關處(室)接陪,其他無關處(室)和人員可以不陪。嚴格控制陪客人數,一般掌握在2—3人。

3、公務接待要嚴格履行事前審批手續,由有關處(室)向分管領導彙報後,到局辦公室領取《來客就餐審批單》,經辦公室初審後報分管領導批准。因特殊情況不能及時履行事前審批手續的,必須於事後兩天內補辦相關手續。 4、所有公務招待費報銷,必須「兩單一票」(審批單、選單、...

公務接待管理制度 1、公務接待由局辦公室統一紮口管理、統籌協調安排,分管領導負責審批。 2、市內公務來客一律實行工作餐制。各處(室)召開業務會議,應到局辦公室開具《會議就餐審批單》,由各處(室)負責人簽字、辦公室負責人稽核後報分管領導批准。

全域性性、綜合性會議由局辦公室統一安排。市外來客本著熱情周到、對口接陪的原則,由相關處(室)接陪,其他無關處(室)和人員可以不陪。嚴格控制陪客人數,一般掌握在2—3人。

3、公務接待要嚴格履行事前審批手續,由有關處(室)向分管領導彙報後,到局辦公室領取《來客就餐審批單》,經辦公室初審後報分管領導批准。因特殊情況不能及時履行事前審批手續的,必須於事後兩天內補辦相關手續。 4、所有公務招待費報銷,必須「兩單一票」(審批單、選單、正式發票)齊全。

5、嚴禁先斬後奏。對事先未履行審批手續,或事前未報告、事後也未及時補辦相關手續,或「兩單一票」不全的,不予核批。 6、嚴格控制接待標準和總額。

公務接待必須嚴格控制在批准的金額範圍內,不得突破。一般掌握在每客30元以內,省以上及外地重要客人掌握在每客50元以內。根據省、市有關規定,除特殊情況外,中午接待客人一般不安排酒水。

晚上接待必須使用酒水的,須到辦公室登記領取,不允許使用酒店酒水。特殊情況下需在酒店拿酒的,須經主陪領導批准同意。一般情況下不安排用煙,必須上煙的一般控制在20元/包左右。

填單、稽核、批准各環節都要按以上原則確定總的開支額度。 7、公務接待因特殊原因超出批准的限額的,事後要及時向局辦公室和分管領導說明情況,超出批准限額100元以上的,由分管領導向局長報告。不能說明超額正當理由或局領導未批准同意的,超出部分由經辦人自行承擔,從本人次月工資中扣除。

8、公務招待一般應到定點服務單位。

公務接待管理規定適用國有大中型企業嗎?

8樓:

根據《黨政機關國內公務接待管理規定》

第二十四條:國有企業、國有金融企業和不參照公務員法管理的事業單位參照本規定執行。

第二條:本規定適用於各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、審判機關、檢察機關,以及工會、共青團、婦聯等人民團體和參照公務員法管理事業單位的國內公務接待行為。

規範國內公務接待行為有哪九項規定

商務接待是什麼?

業務招待費的報銷有哪些規定呢?

9樓:匿名使用者

業務招待費報銷制度

為了有效控制公司的業務招待費支出,節約成本費用,提高公司的經營管理水平,特制定本制度

一、業務招待費用支出範圍

1、業務費:指招待來訪客戶所需的茶葉、煙、水果、飲料以及贈送客人、客戶的紀念品等費用;

2、招待費:指因工作關係招待有關人員發生的就餐費、娛樂費以及宴請客人、客戶(包括工作餐)的酒水、煙及食品等費用。

二、業務招待費的使用原則:

業務招待費應堅決貫徹「可接待可不接待,不接待」,「可參與可不參與接待人員,不參與」,「可發生可不發生費用,不發生」,「態度熱情,費用從簡」的原則。

業務招待費使用嚴格執行規定限額和招待標準,嚴格執行分檔次接待原則,堅決控制非業務性接待,嚴禁隨意超標進行業務招待,特殊情況需說明原因,經請示總經理同意後方可進行招待,否則,財務部門不予報銷。

嚴禁發生隨意招待現象。業務招待費發生前要向辦公室提出申請,包括招待單位、人數、時間、地點、陪同人員等;辦公室根據申請,請示副總經理同意後方可安排,緊急情況下可口頭請示同意後方可進行業務招待,但事後要履行審批手續,否則,財務部門不予報銷。

接待用餐時,嚴格控制陪客人數,實行對口接待。原則上陪客人數不得超過對方人數的半數。

三、業務招待費的審批程式

業務招待費的支出實行「預先申請,據實報銷」的管理方式。

一、業務費的審批許可權:一律由辦公室負責填寫《業務招待申請審批單》,其他部門和個人一律不得安排。

二、招待費的審批許可權:公司副總經理審批單次預算500元(含酒水)以內限額的招待費,公司總經理審批單次500元以上限額的招待費。

招待費又分為工作餐和客餐兩種:工作餐即指平時員工加班的就餐以及相關部門工作人員前來公司辦理業務臨時就餐。客餐即指除工作餐外專門為宴請客人的就餐及酒水。

1、工作餐的審批程式:加班部門或對口接待部門負責人填寫《業務招待申請審批單》,詳細註明招待的事由、參加人員以及人數,向辦公室提出申請,經辦公室或副總經理簽字批准後,由加班部門負責人安排用餐或對口接待部門相關人員陪同客人用餐。

2、客餐招待的審批程式:由對口接待部門負責人填寫《業務招待申請審批單》,詳細註明招待的事由、參加人員以及人數。經公司副總經理或總經理簽字同意後,送辦公室確定用餐標準及膳食餐廳,並由辦公室通知財務部準備煙及酒水。

四、業務招待費的支出標準

1、業務費的支出標準:

用於接待客人、客戶的煙、茶葉、水果、飲料等及贈送客人、客戶的禮品原則上由財務部統一購買、保管、發放。

①、單次接待購買水果、飲料標準為不超過50元。

②、日常接待及辦理業務用煙標準為:副總經理5盒/月、辦公室3盒/月、財務部及銷售部1盒/月。由各部門負責人按月領取,超量不補。

③、贈送客人及客戶的禮品由公司總經理審批安排。

④、如遇特殊情況需要單獨購買的,向辦公室填寫《業務招待申請審批單》,並註明事由、購買的具體專案、贈送的具體物件、金額,由總經理審批後,安排財務部門購買。

2、招待費的支出標準

①、工作餐的標準:員工加班的工作餐,每人15元;部門及部門經理招待的工作人員,每人20元;

②、客餐的標準:

a、**部門、上級機關、關聯單位主辦以上人員每餐標準為每人60元(含酒水等),酒水標準白酒控制在50元/瓶以下,紅酒30元/瓶以下;

b、**部門副職以上幹部、集團部門經理級別人員每餐標準為80元(含酒水等),酒水標準控制在100元/瓶以下;

c、**部門及集團公司一把手每席不超過1200元(含酒水),酒水標準控制在300元/瓶以下。

d、招待用白酒每席一般不超過2瓶,特殊情況最多一次不能超過3瓶。如無特殊原因,客餐用煙定為16元/盒的黑蘭州,且每席用煙不得超過3盒。大型或專題會議接待用餐標準按照總經理審批的預算執行。

客餐接待本公司陪同人員需2人以上且不得超過對方人員半數。

③、公司總經理髮生的招待費用,憑發票據實報銷。

④、客餐招待時發生的車輛費用按所安排餐廳至客人居住地計程車計價標準實報,不允許虛報及多報。

⑤、公司原則上不安排客人餐後娛樂等其他活動,如必須安排,需請示總經理同意後方可。

五、業務招待費的報銷

經辦人須取得用餐酒店正式發票以及點菜酒水清單,並附上《業務招待申請審批單》,交由財務部門稽核,金額超過伍佰元的需總經理審批後方可報銷。就餐發票必須符合以下規定:

1、定額發票印章要清晰可識別,印章不清的不予報銷,未中獎的發票必須保持兌獎區完整,不可隨意撕毀,不完整的發票不予報銷。單次報銷必須為同一單位提供的發票,同面額的發票必須連號,不同次的發票可不連號。發票歸屬地與費用實際發生地必須一致。

2、手工開具的發票必須如實填寫,不得提供套開、虛開的發票,發票填寫必須規範,發票內容必須完整,不符合規定開具的發票不予報銷。

3、如遇特殊情況,不能提供同一單位且連號的發票,需寫明具體情況,由公司總經理審批後方可報銷。

4、原則上不允許用餐票代替其他單據報銷,如遇特殊情況,必須先通知財務部門,經確認後寫明情況由公司總經理審批後方可報銷。

5、招待用餐超出標準部分的費用,原則上由接待人承擔,特殊情況須由經辦人說明原因,其他陪同人員證明並簽字報總經理批准後方可到財務部門報銷。

6、經總經理批准的特殊招待費用據實報銷。

7、經辦人員可預先根據《業務招待申請審批單》的用餐標準,在財務部門借支餐飲費,在招待結束後貳天內到財務部門報銷(節假日順延),如遇特殊原因無法在規定時間內取得正式發票,可先取得酒店出具的證明以及點菜酒水清單,並附上《業務招待申請審批單》,同行人員共同簽字後在財務部門報銷,事後再補取正式發票。

8、如報銷單據不符合規定的,財務部直接將單據退回報銷人,超出一週內未做出改正的,需經總經理批准後財務部門方准予報銷。

六、罰則

接待人多報就餐人數或用餐標準,除退回報銷超標準部分金額外,另罰款50—100元。

凡公司人員弄虛作假,借業務招待之名行私人招待之實,且到公司報銷的,一經查實,除退回報銷金額外,對經辦人和當事人罰款100元—200元。

公司人員虛報或多報招待費用,情節惡劣的可給予辭退。

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